logo source bolsa
Logo
company logo
Minera Shouxin Perú S.A.

Ver más

Auditor Interno

Marcona
Finaliza en 11 días.
  • Postular con:
    Auditor Interno

Contabilidad/Auditorías y Finanzas

Resumen

Minera Shouxin Perú S.A. es una compañía constituida en el Perú para el desarrollo de proyectos mineros, dedicada a la producción y comercialización de concentrados de cobre, zinc y hierro. Promovemos la contratación de personas con discapacidad y estamos en contra de todo tipo de discriminación. Actualmente nos encontramos en búsqueda de 01 Auditor Interno para laborar en Marcona, Ica.

Requisitos

  • Nivel académico: Universitario.
  • Grado académico: Titulado , colegiado y habilitado
  • Profesión: Ingeniero Industrial, Ingeniero Metalúrgica, Contador o Auditor.
  • Experiencia en el cargo : 3 años.
  • Cursos o especializaciones:

De Preferencia

  • Conocimiento de estándares y procedimientos de auditoría, legislación, normativa y reglamentación de unidades mineras.
  • Conocimientos en Power BI, Power Visio.
  • Conocimientos en SAP B1.

Indispensable

  • Especialización en Auditoría Interna, auditoría de calidad y otros relacionados.
  • Conocimientos en COSO, ISO 31000, ISO 9001.
  • Conocimientos en NIA, NIIF, IIA, MIPP.
  • Conocimiento básico en materia de SSOMA.
  • Office a nivel intermedio.
  • Disponibilidad para laborar en Marcona de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Contar con la vacunación COVID-19.

Funciones

  • Ejecutar auditorías internas conforme al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado, programas de trabajo y lineamientos de la jefatura.
  • Diseñar y ejecutar pruebas de auditoría interna (control y sustantivas) para evaluar la efectividad de los controles operativos y financieros.
  • Revisar y analizar documentación, procesos y registros relevantes, validando la información obtenida de diversas fuentes.
  • Evaluar evidencias y emitir conclusiones independientes sobre el control interno, gestión de riesgos y cumplimiento.
  • Identificar deficiencias o desviaciones de control y proponer recomendaciones para su mitigación.
  • Elaborar informes de auditoría, incluyendo la redacción y comunicación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones debidamente sustentados y con evidencia fehaciente.
  • Velar por el cumplimiento de sus entregables según el cronograma de actividades asignado y plan de auditoría Interna.
  • Realizar seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de auditorías internas, verificando su cumplimiento.
  • Elaborar los documentos requeridos para el cumplimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad.
  • Evaluar la efectividad del sistema de control interno y gestión de riesgos durante el desarrollo de las auditorías, sin asumir funciones de gestión o implementación.
  • Identificar y comunicar oportunamente riesgos detectados durante el desarrollo de las auditorías a la jefatura inmediata.
  • Evaluar la efectividad de los mecanismos de monitoreo (incluyendo dashboards) relacionados al seguimiento de planes de acción y gestión de riesgos, identificados en las auditorías realizadas.
  • Evaluar la adecuada aplicación de las matrices de riesgos y controles en los procesos auditados.

Beneficios

  • Todos los beneficios de ley
  • Alojamiento y alimentación cubierta al 100%
  • EPS
  • Bonificaciones
  • Utilidades

► Los interesados responder a las preguntas de manera clara y detallada, y adjuntar su CV.

Requerimientos
  • Disponibilidad para viajar
    No