Minera shouxin perú
(4 resultados)
Auditor Interno
Minera Shouxin Perú S.A.
15 Jul- Marcona, Ica, Perú
- Contabilidad/Auditorías y Finanzas
Hace 20 días
Jefe de Gestión de Proyectos
Minera Shouxin Perú S.A.
Hace 1 día- Marcona, Ica, Perú
- Gestión de proyectos y Tecnología de la información
Hace 3 horas
Operador de Planta 3
Minera Shouxin Perú S.A.
20 Jul- Marcona, Ica, Perú
- Gestión y Manufactura
Hace 15 días
Administrador de Contratos
Minera Shouxin Perú S.A.
12 Jul- Marcona, Ica, Perú
- Gestión y Manufactura
Hace 23 días

Minera Shouxin Perú S.A.
Ver más
Auditor Interno
Marcona
Finaliza en 11 días.
Postular con:Auditor Interno
Contabilidad/Auditorías y Finanzas
Resumen
Minera Shouxin Perú S.A. es una compañía constituida en el Perú para el desarrollo de proyectos mineros, dedicada a la producción y comercialización de concentrados de cobre, zinc y hierro. Promovemos la contratación de personas con discapacidad y estamos en contra de todo tipo de discriminación. Actualmente nos encontramos en búsqueda de 01 Auditor Interno para laborar en Marcona, Ica.
Requisitos
Requisitos
- Nivel académico: Universitario.
- Grado académico: Titulado , colegiado y habilitado
- Profesión: Ingeniero Industrial, Ingeniero Metalúrgica, Contador o Auditor.
- Experiencia en el cargo : 3 años.
- Cursos o especializaciones:
- Conocimiento de estándares y procedimientos de auditoría, legislación, normativa y reglamentación de unidades mineras.
- Conocimientos en Power BI, Power Visio.
- Conocimientos en SAP B1.
- Especialización en Auditoría Interna, auditoría de calidad y otros relacionados.
- Conocimientos en COSO, ISO 31000, ISO 9001.
- Conocimientos en NIA, NIIF, IIA, MIPP.
- Conocimiento básico en materia de SSOMA.
- Office a nivel intermedio.
- Disponibilidad para laborar en Marcona de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Contar con la vacunación COVID-19.
- Ejecutar auditorías internas conforme al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado, programas de trabajo y lineamientos de la jefatura.
- Diseñar y ejecutar pruebas de auditoría interna (control y sustantivas) para evaluar la efectividad de los controles operativos y financieros.
- Revisar y analizar documentación, procesos y registros relevantes, validando la información obtenida de diversas fuentes.
- Evaluar evidencias y emitir conclusiones independientes sobre el control interno, gestión de riesgos y cumplimiento.
- Identificar deficiencias o desviaciones de control y proponer recomendaciones para su mitigación.
- Elaborar informes de auditoría, incluyendo la redacción y comunicación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones debidamente sustentados y con evidencia fehaciente.
- Velar por el cumplimiento de sus entregables según el cronograma de actividades asignado y plan de auditoría Interna.
- Realizar seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de auditorías internas, verificando su cumplimiento.
- Elaborar los documentos requeridos para el cumplimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad.
- Evaluar la efectividad del sistema de control interno y gestión de riesgos durante el desarrollo de las auditorías, sin asumir funciones de gestión o implementación.
- Identificar y comunicar oportunamente riesgos detectados durante el desarrollo de las auditorías a la jefatura inmediata.
- Evaluar la efectividad de los mecanismos de monitoreo (incluyendo dashboards) relacionados al seguimiento de planes de acción y gestión de riesgos, identificados en las auditorías realizadas.
- Evaluar la adecuada aplicación de las matrices de riesgos y controles en los procesos auditados.
- Todos los beneficios de ley
- Alojamiento y alimentación cubierta al 100%
- EPS
- Bonificaciones
- Utilidades
Requerimientos
- Disponibilidad para viajarNo